老師,我們17年5月開的廠,當(dāng)年5-12月的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)我都沒填,然后18年的期初數(shù),是不是17年12月的期末數(shù)?因?yàn)槲矣玫氖莿e人的手工帳EXCEL表格,里面自動(dòng)套用了公式,我不知道對(duì)不對(duì),你可以幫我看看嗎?
嚕啦啦~~
于2019-08-14 14:51 發(fā)布 ??863次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-14 15:01
你好!是的,用17年12月的余額填寫就可以
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你好!是的,用17年12月的余額填寫就可以
2019-08-14 15:01:13

您好,可以一次結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目。
2020-07-09 08:47:05

你好
“存貨”=“原材料”+“庫(kù)存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購(gòu)”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”
2019-11-04 10:40:59

你好,是的
2016-06-19 12:54:31

你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,根據(jù)賬簿編制財(cái)務(wù)報(bào)表
比如 “存貨”=“原材料”+“庫(kù)存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購(gòu)”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2019-10-09 14:49:18
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2019-08-14 15:09
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2019-08-14 15:52