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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-02-20 09:53

請(qǐng)問(wèn)老師:購(gòu)買(mǎi)的原材料退回后,我單位要做哪些分錄?附件用什么呢?

百川 追問(wèn)

2016-02-20 10:04

謝謝

曉海老師 解答

2016-02-20 09:36

一般納稅企業(yè)應(yīng)交的增值稅,在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”兩個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行核算。
 為了詳細(xì)核算企業(yè)應(yīng)交納增值稅的計(jì)算和解繳、抵扣等情況,企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專(zhuān)欄。

曉海老師 解答

2016-02-20 09:58

你好!做購(gòu)進(jìn)時(shí)分錄改成紅數(shù)就可以,用紅的入庫(kù)單和對(duì)方的入庫(kù)單作為附件就可以。

曉海老師 解答

2016-02-20 10:24

不客氣!沒(méi)有其他問(wèn)題請(qǐng)?jiān)u分,謝謝

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目,而不是 進(jìn)項(xiàng)稅額的四級(jí)明細(xì)
2019-12-12 10:43:42
老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
您好,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”都是貸方專(zhuān)欄,都只會(huì)有貸方余額,在月底時(shí),“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目金額為0.要轉(zhuǎn)至未交增值稅。未交增值稅的科目不必須為0
2021-12-20 14:54:12
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