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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-14 15:38

這個(gè)直接按供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)據(jù)排序,刪除前期這個(gè)供應(yīng)商的明細(xì)

楊楊 追問

2019-08-14 15:43

但是有不同的原材料需要保留啊

江老師 解答

2019-08-14 15:44

好,那就是按供應(yīng)商為主關(guān)鍵字、材料名稱為副關(guān)鍵字,進(jìn)行排序處理

楊楊 追問

2019-08-14 15:52

這個(gè)用什么公式

江老師 解答

2019-08-14 15:54

直接排序,就是排序的處理,不用公式

楊楊 追問

2019-08-14 15:57

我先按供應(yīng)商排序,然后按產(chǎn)品名稱排序嗎

楊楊 追問

2019-08-14 15:57

達(dá)不到想要的效果啊

江老師 解答

2019-08-14 16:14

這個(gè)就是這樣的排序,達(dá)到你需要刪除的數(shù)據(jù)全部可以刪除

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2019-08-14 15:38:01
就是給你便宜10個(gè)點(diǎn)?你問清楚
2019-08-13 10:29:06
您好,不合理,需要修改報(bào)價(jià)單日期,否則屬于存貨管理誤差
2019-12-04 08:50:34
同學(xué)你好,應(yīng)該乘以0.95計(jì)算
2022-04-15 10:12:02
一個(gè)是優(yōu)惠后一個(gè)是優(yōu)惠前的價(jià)格嗎
2017-06-13 10:59:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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