老師好!請(qǐng)問高新企業(yè)關(guān)于研發(fā)人數(shù)的,工作天數(shù)的要 問
你好,你可以參考一下這里。 https://12366.chinatax.gov.cn/nszx/onlinemessage/detail?id=1d74077022f2441fa498ea2a39f9645f 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,b公司是a公司的客 問
你好,這個(gè)就收了多少做多少。 確定了返回或者不返回,再做對(duì)應(yīng)分錄。 答
老師 ,什么是家族公司?設(shè)立條件是什么? 問
主管人員基本是家里人或親戚 答
老師,假如12月本年累計(jì)營業(yè)成本800萬,其中包括了暫 問
那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī),是在當(dāng)月的 問
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答

當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)10萬入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,下月再認(rèn)證,分錄如何寫
答: 您好, 借:管理費(fèi)用(等) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(等)
領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工工程進(jìn)項(xiàng)稅額的處理分錄
答: 借 在建工程 貸 原材料
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅額,這部分加計(jì)扣除的我錢賬上分錄怎么做啊
答: 你好,建議增設(shè)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額”及“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額”兩個(gè)明細(xì)科目用于10%進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的核算,建議分錄如下。 1、計(jì)算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 (1)發(fā)生當(dāng)期依據(jù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)計(jì)提可加計(jì)抵減額 借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 貸:銀行存款 (2)當(dāng)期發(fā)生不可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額期末轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng) 借:成本、費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 2、當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額抵減應(yīng)納稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 3、優(yōu)惠到期如還有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額抵減額結(jié)余的 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 借:主營業(yè)務(wù)成本

