老師,請問我司有應(yīng)收款收不回來,分錄應(yīng)該是什么做呢?包括計提過壞賬的那筆分錄
YWS123
于2019-08-15 09:58 發(fā)布 ??1017次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-08-15 10:02
你好
借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
壞賬準(zhǔn)備,不處理,年末一并計算處理
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你好
借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
壞賬準(zhǔn)備,不處理,年末一并計算處理
2019-08-15 10:02:38

同學(xué)你好
這個一般是超出三年的
1、期末計提或補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備時:
借:信用減值損失——計提的壞賬準(zhǔn)備
貸:壞賬準(zhǔn)備
2、期末沖減多計提的壞賬準(zhǔn)備時:
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:信用減值損失——計提的壞賬準(zhǔn)備
3、實(shí)際發(fā)生壞賬損失時,轉(zhuǎn)銷壞賬準(zhǔn)備:
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:應(yīng)收賬款等
4、已確認(rèn)并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回時:
借:應(yīng)收賬款等
貸:壞賬準(zhǔn)備
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款等
2022-04-25 12:54:24

這個的話,用哪個,其實(shí)都可以的。
因?yàn)樽詈?,都是沖減應(yīng)付職工薪酬,平掉的,不影響哦
2020-03-20 10:37:53

你好同學(xué),你做一個1000萬當(dāng)初計提的相反的分錄就可以了同學(xué)
2020-07-28 10:05:32

您好,沒有看到題目
2021-12-24 18:04:56
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YWS123 追問
2019-08-15 10:05
老江老師 解答
2019-08-15 10:10