
老師下午好,我想問一下,我司銀行流水明細(xì)有一筆11.82元的收入,是社保局的工商退費(fèi)(退2019年5月部分工傷費(fèi)),這個(gè)怎么做賬呀?
答: 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
5月份社保明細(xì)和社保局繳納的明細(xì)對(duì)不上,應(yīng)該是被抵扣了,社保局的明細(xì)要多點(diǎn),繳納的社保要少點(diǎn),這種該怎么做賬?
答: 您好! 賬務(wù)處理以社保局的為準(zhǔn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,社保局給的扣繳明細(xì)和實(shí)際扣款金額不一致,怎么做賬
答: 這個(gè)是不是有之前多交抵減后面的?這個(gè)需要看你們那邊啥情況,要是直接減免也會(huì)出來不一樣,那我看部分學(xué)員反饋出來扣費(fèi)明細(xì)那個(gè)是按沒有減免的,那這個(gè)你按減免后的去計(jì)提做賬就可以,具體你問下你們那邊12333社保局看啥情況,是抵減還是直接減免所以出來不一樣,抵減話,單位部分抵減個(gè)人交的做借其他應(yīng)付款個(gè)人社保 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)


林鴻娟 追問
2019-08-15 16:24
maize老師 解答
2019-08-15 20:22