
老師您好,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)掛賬的時(shí)候是計(jì)入應(yīng)付賬款,還是計(jì)入其他應(yīng)付款呢
答: 你好 掛應(yīng)付賬款就行
員工因操作失誤,造成的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)員工支付到企業(yè)支付寶上面了,但是這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)又要支付出去,該怎么做賬呢?其他應(yīng)付款?
答: 你好 這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是員工個(gè)人先墊付的嗎 你從支付寶支付出去就可以了丫
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#問(wèn)題#有一個(gè)公司其他應(yīng)收帳款也掛,應(yīng)付賬款也掛,是付房租的,我現(xiàn)在想改成其他應(yīng)付款來(lái)核算,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
答: 你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。

