
老師好我單位出售報(bào)廢材料收到現(xiàn)金3000元,原材料款10萬(wàn),該如何做賬務(wù)處理?
答: 什么原因報(bào)廢的 出售收入借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你好吳老師付原材料款時(shí)多打了,他們把多打款退回來(lái)了怎么賬務(wù)處理
答: 您好。到付的那部分,可以作為其他應(yīng)收款 ,退回來(lái)沖掉其他應(yīng)收款就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)下老師,企業(yè)要做注銷(xiāo),原材料要怎么做賬務(wù)處理啊
答: 你好 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料


刻苦的手鏈 追問(wèn)
2019-08-16 11:52
郭老師 解答
2019-08-16 11:58