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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 14:06

你好,需要合并到分得本期所得中繳納可以彌補(bǔ)虧損

楊楊媽媽 追問(wèn)

2019-08-16 14:09

法人企業(yè)從合伙企業(yè)取得得分紅需要單獨(dú)申報(bào)納稅嗎?如果這個(gè)法人企業(yè)當(dāng)年或者以前年度有虧損,可以直接用取得的分工彌補(bǔ)虧損嗎?

小惑老師 解答

2019-08-16 17:26

不需要單獨(dú)申報(bào),跟本期利潤(rùn)并在一起申報(bào),可以彌補(bǔ)虧損后再看是否有盈利

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你好,需要合并到分得本期所得中繳納可以彌補(bǔ)虧損
2019-08-16 14:06:48
新股東承擔(dān)以前的10萬(wàn)虧損嗎?如果承擔(dān)的話,可以彌補(bǔ)按5萬(wàn)來(lái)交稅,最后分紅。
2020-01-17 09:17:53
你好,你本年度虧損的還是盈余的?如果本年虧損就不用交所得稅了
2018-07-09 15:43:20
你好,是的 可以先彌補(bǔ)以前年度虧損1.5萬(wàn),不交稅
2017-05-22 17:48:15
你好,需要根據(jù)以前年度情況,以后年度調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額分析填寫(xiě)的
2017-03-21 13:19:46
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