你好,我們公司的食堂是外包出去的,合同上約定了操 問(wèn)
你好,可以得,我們做成本 答
公司代收到一個(gè)客戶的押金款代付給另一家公司要 問(wèn)
收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 代付,做相反分錄 答
老師投資性房地產(chǎn)租金與折舊不同步怎們記賬(如租 問(wèn)
同學(xué),你好 那你租金收入,就要按照月份確定 答
老師,我現(xiàn)在所在部門(mén)就是研發(fā)部門(mén),科研助理崗位,像 問(wèn)
是的,那個(gè)要問(wèn)項(xiàng)目管理人員 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除勾選以前年度的發(fā)票, 問(wèn)
同學(xué)你好,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除屬于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣范疇,以前年度未抵扣的加計(jì)稅額,在本年度勾選抵扣時(shí),需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整以前年度的成本和所得稅,同時(shí)確認(rèn)當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 另外:僅針對(duì) “用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工 13% 稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品”,其加計(jì)扣除率為 1%(即總扣除率 10%);若用于其他用途(如直接銷(xiāo)售),加計(jì)扣除不適用。 答

老師,我現(xiàn)在手中還有一些2019年6至7月份的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,那我期初怎么建賬呢?這些款在7月份以前都已經(jīng)付過(guò)了!主要是以前月份進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)賬稅,一直沒(méi)有認(rèn)證呢?
答: 你公司什么時(shí)間成立的,
由于公司建廠房有很多進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,記賬時(shí)可以記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下嗎?先不進(jìn)行認(rèn)證抵扣
答: 你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 你好, 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在有專(zhuān)票,沒(méi)有認(rèn)證,(因?yàn)檫^(guò)了認(rèn)證期,認(rèn)證不會(huì)通過(guò)的)以前做了,借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月過(guò)了認(rèn)證期,我如何做賬
答: 你好,借庫(kù)存商品/費(fèi)用貸待認(rèn)證


風(fēng) 追問(wèn)
2019-08-16 18:10
郭老師 解答
2019-08-16 18:15
風(fēng) 追問(wèn)
2019-08-16 19:56
郭老師 解答
2019-08-16 19:58
風(fēng) 追問(wèn)
2019-08-16 21:25
郭老師 解答
2019-08-16 21:26
風(fēng) 追問(wèn)
2019-08-16 23:07
郭老師 解答
2019-08-17 08:25