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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-08-16 18:37

你好
你是指重分類吧。
如應(yīng)收賬款 100
其中 應(yīng)收-甲  200
       應(yīng)收-乙  -100
實際上,應(yīng)收的是200,并不是100,所以要重分類

雙頭大剪刀 追問

2019-08-16 18:39

分解之后,為了方便查賬嗎?還有其他用處嗎

老江老師 解答

2019-08-16 18:43

如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總帳余額反映到會計報表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目,甚至導(dǎo)致財務(wù)指標(biāo)異常。
如上面的例子,實際上的應(yīng)收賬款是200,而不是科目余額100

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相關(guān)問題討論
你好 往來款科目期末可以有余額
2019-07-20 19:22:46
同學(xué),你好,只要是實際情況,可以的
2020-04-02 15:47:37
你好 比如說應(yīng)收賬款 期初在借方 期末的余額=期初金額+本期借方金額-本期貸方金額
2019-06-05 17:08:18
你好 你是指重分類吧。 如應(yīng)收賬款 100 其中 應(yīng)收-甲 200 應(yīng)收-乙 -100 實際上,應(yīng)收的是200,并不是100,所以要重分類
2019-08-16 18:37:50
你好;你具體是要問什么?
2023-03-27 18:02:30
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