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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-18 15:20

一、對于16%的銷項(xiàng)稅,這個政策在2019年4月1日取消了,在2017年5月1日至2019年3月30日之前適用。
在2017年4月30日銷項(xiàng)稅稅率是17%。
對于16%的銷項(xiàng)稅,采購時可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%,深加工時再抵扣2%(加計扣除2%)
二、對于13%的稅率,這個是從2019年4月1日開始的政策,采購時可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%,深加工時再加計扣除1%,相當(dāng)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%

小雪 追問

2019-08-18 15:25

本身我拿到的棉花進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是19年4月1日前開具的,票面稅率為10%。4月1日后領(lǐng)用于生產(chǎn),開出的銷售發(fā)票稅率為13%,這個是否可以加計扣除?扣除率是多少?計算加計扣除額的依據(jù)是否是不含稅的材料金額

江老師 解答

2019-08-18 15:26

這個是開具的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?

小雪 追問

2019-08-18 15:27

二、對于13%的稅率,這個是從2019年4月1日開始的政策,采購時可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%,深加工時再加計扣除1%,相當(dāng)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10
也有看到說進(jìn)項(xiàng)9%,生產(chǎn)銷售13%,加計扣除仍然為2%的回答
政策依據(jù)是?
真的很糾結(jié)

小雪 追問

2019-08-18 15:28

取得的是專用發(fā)票

江老師 解答

2019-08-18 15:31

告訴你一個準(zhǔn)確的內(nèi)容,這個可以正常認(rèn)證抵扣,就是按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品,再加計扣除1%,因?yàn)檫@個是從2019年4月1日開始的政策。本來只能抵扣9%,再加計扣 除1%,相當(dāng)于抵扣10%,但由于是政策交接處,原來的發(fā)票票據(jù),因此多抵扣了1%

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一、對于16%的銷項(xiàng)稅,這個政策在2019年4月1日取消了,在2017年5月1日至2019年3月30日之前適用。 在2017年4月30日銷項(xiàng)稅稅率是17%。 對于16%的銷項(xiàng)稅,采購時可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%,深加工時再抵扣2%(加計扣除2%) 二、對于13%的稅率,這個是從2019年4月1日開始的政策,采購時可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%,深加工時再加計扣除1%,相當(dāng)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%
2019-08-18 15:20:41
你好,按票面含稅金額*10%計算抵扣
2018-09-13 14:47:56
你好! 賣什么產(chǎn)品呢?
2019-08-18 13:35:01
你好 借;應(yīng)收賬款 300000*(1%2B增值稅稅率) ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 300000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300000*增值稅稅率
2020-07-04 21:11:44
您好!這個要看開票的時候她們補(bǔ)你幾個點(diǎn)了
2019-04-04 09:45:44
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