
我司都是隔月發(fā)工資,比如四月的工資6月發(fā),工資表也是6月才出來(lái),以前計(jì)提的工資都是計(jì)提了個(gè)大概的數(shù),與實(shí)際發(fā)放的數(shù)額并不相符,那我是不是就在發(fā)放的當(dāng)月多提就沖銷,少提就補(bǔ)提就可以了?
答: 你好,可以這樣操作的,在當(dāng)月調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí)做錯(cuò)了,這個(gè)月把沖銷了,可以不再重新做計(jì)提,直接做發(fā)放可以嗎?
答: 你好,不可以,需要再計(jì)提才可以發(fā)放
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,我三月份銷售人員工資1000元,實(shí)際當(dāng)月計(jì)提了,而四月份發(fā)放工資時(shí)候,誤以為三月份沒(méi)計(jì)提,所以四月份當(dāng)時(shí)就直接做了銷售費(fèi),這樣做的分錄,借:銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那賬上還有應(yīng)付職工薪酬1000,那現(xiàn)在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
答: 借;銷售費(fèi)用 1000(紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬 1000(紅字)


015 追問(wèn)
2019-08-19 08:32
佟老師 解答
2019-08-19 08:35
佟老師 解答
2019-08-19 08:35