老師,你好,建筑公司的一個(gè)工程項(xiàng)目竣工了要結(jié)算,會(huì)計(jì)分錄要怎樣做呢?我們的課程沒(méi)有講到竣工結(jié)算的內(nèi)容嗎?
李**
于2019-08-19 10:31 發(fā)布 ??1703次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-19 10:35
你好,12月5日收到了項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單,是出包工程來(lái)的,合同金額 100000,預(yù)算價(jià) 200000 ,決算價(jià)193422------決算價(jià)就形成固定資產(chǎn)金額了
借:固定資產(chǎn) 193422
貸:其他應(yīng)付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付了工程余款17922,同時(shí)有建筑業(yè)的專用發(fā)票(工程余款的)
這個(gè)分錄怎么做呀,
借 :其他應(yīng)付款----xx建筑公司 17922
貸 :銀行存款 17922
以前的付款,可以用“其他應(yīng)付款----xx建筑公司” 科目里的金額沖
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你好,12月5日收到了項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單,是出包工程來(lái)的,合同金額 100000,預(yù)算價(jià) 200000 ,決算價(jià)193422------決算價(jià)就形成固定資產(chǎn)金額了
借:固定資產(chǎn) 193422
貸:其他應(yīng)付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付了工程余款17922,同時(shí)有建筑業(yè)的專用發(fā)票(工程余款的)
這個(gè)分錄怎么做呀,
借 :其他應(yīng)付款----xx建筑公司 17922
貸 :銀行存款 17922
以前的付款,可以用“其他應(yīng)付款----xx建筑公司” 科目里的金額沖
2019-08-19 10:35:18

借:在建工程 890 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 890
借:固定資產(chǎn) 890 貸:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59

您好,你們之前計(jì)入工程施工 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)啊 你們是完工百分比核算的還是開票收入核算的
2020-05-26 11:08:13

借:在建工程
貸:無(wú)形資產(chǎn)/固定資產(chǎn)/銀行存款
2020-03-29 18:18:06

借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
2020-02-21 07:11:26
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