
老師,我剛接手一家公司會(huì)計(jì),最近發(fā)現(xiàn)公司有一些無票無據(jù)的報(bào)銷,出納都付款了,但是會(huì)計(jì)這邊是不入賬的。我現(xiàn)在對(duì)公司種種還不是太了解,是不是先沿用之前做法,后面慢慢調(diào)整!還是說怎么處理更好呢?
答: 你好!先按之前的吧.然后有疑問的可以問問出納.
會(huì)計(jì)付款憑證從A賬號(hào)付款,但出納付款卻從B賬號(hào)付款,需要從B賬號(hào)調(diào)整至A賬號(hào),會(huì)計(jì)怎么做賬?
答: 你好,借;應(yīng)付賬款——A賬號(hào),貸;應(yīng)付賬款——B賬號(hào) 做這個(gè)調(diào)整分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好:公司注銷,賬面上有付不出去的應(yīng)付賬款調(diào)整到營業(yè)外收入,其他應(yīng)付款(欠法人的錢)調(diào)整到實(shí)收資本,這樣做對(duì)嗎?
答: 其他應(yīng)付款你調(diào)整到實(shí)收資本稅局要同意才行的

