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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-19 15:57

你好  你之前開票給你沒付款你要掛應付賬款做成本 現(xiàn)在一次性支付 借應付賬款貸銀行存款就行

Mia 追問

2019-08-19 16:00

原始憑證該怎么處理呢,要把專票都訂一起嗎?

meizi老師 解答

2019-08-19 16:03

你好   現(xiàn)在一起收到的這些發(fā)票就一起來做 借研發(fā)支出-資本化或者費用化 貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款  看下你這些支出符合資本化的做資本化 不符合的做費用化就行

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你好 你之前開票給你沒付款你要掛應付賬款做成本 現(xiàn)在一次性支付 借應付賬款貸銀行存款就行
2019-08-19 15:57:52
你好,很高興為你解答 你實際有沒有發(fā)生研發(fā)的支出呢
2020-06-21 19:09:32
您好!我倒是建議您把原件留在憑證里面,把復印件保留一份備查。這樣不容易遺失。
2016-06-06 19:21:44
你好!你是借方填合計數(shù)。
2017-09-08 11:14:53
借;管理費用 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-12-21 14:49:28
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