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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-08-20 11:06

你好,是開具紅票后的產生的嗎

黑色曼陀羅 追問

2019-08-20 11:42

是的

小惑老師 解答

2019-08-20 11:59

那就做這筆分錄確認收入時的分錄一樣,但只需用紅字表示

黑色曼陀羅 追問

2019-08-20 12:07

我紅字發(fā)票做分錄的時候已經紅字負數的分錄了

黑色曼陀羅 追問

2019-08-20 12:09

銷項稅負數大于正數,所以月末是負數,那我還需要做什么賬務處理嗎?

小惑老師 解答

2019-08-20 15:10

你是說月末結轉嗎

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相關問題討論
你好,是開具紅票后的產生的嗎
2019-08-20 11:06:55
你可以看下 高新的真賬實操,都有講的
2018-11-28 16:36:50
您好,目前實務中主流有兩種處理方式,供您參考 1、借:應交稅費-銷項稅抵減 貸:主營業(yè)務成本 2、 借:應交稅費-銷項稅抵減 貸:主營業(yè)務收入 第一種處理方法是將這部分作為“進項稅”處理,第二種處理方法是將這部分作為增加的收入處理(抵減銷項稅,實際上是增加了收入) 從原理上和將來土增成本計入最大化的角度考慮,建議用第二種處理方式
2020-05-26 09:02:22
不做處理,你這個借應收 貸主營業(yè)務收入,這個主營業(yè)務收入包括稅額,
2020-04-15 10:27:32
確認收入,先開發(fā)票就按發(fā)票先確認收入借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅
2019-04-01 10:01:06
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