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????晶晶????
于2019-08-20 11:21 發(fā)布 ??1494次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-08-20 11:24
你好同學(xué),用總價(jià)當(dāng)成是預(yù)付賬款 分月計(jì)為企業(yè)的費(fèi)用借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
????晶晶???? 追問
2019-08-20 11:26
收到錢了,開具了增值稅普通發(fā)票
2019-08-20 11:27
是我們的辦公室租給別的公司用
何江何老師 解答
這個(gè),給別人用的你就不用說了,你們出錢就直接記費(fèi)用就好了,
2019-08-20 12:10
我們是收錢方
2019-08-20 12:18
這樣的情況 借:銀行存款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)就可以了同學(xué)、
2019-08-20 12:33
好的,謝謝
2019-08-20 12:37
不客氣懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評
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何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
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????晶晶???? 追問
2019-08-20 11:26
????晶晶???? 追問
2019-08-20 11:27
何江何老師 解答
2019-08-20 11:27
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2019-08-20 12:10
何江何老師 解答
2019-08-20 12:18
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2019-08-20 12:33
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2019-08-20 12:37