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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-20 11:24

你好同學(xué),
用總價(jià)當(dāng)成是預(yù)付賬款  分月計(jì)為企業(yè)的費(fèi)用
借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款   借管理費(fèi)用  貸:預(yù)付賬款

????晶晶???? 追問

2019-08-20 11:26

收到錢了,開具了增值稅普通發(fā)票

????晶晶???? 追問

2019-08-20 11:27

是我們的辦公室租給別的公司用

何江何老師 解答

2019-08-20 11:27

這個(gè),給別人用的你就不用說了,你們出錢就直接記費(fèi)用就好了,

????晶晶???? 追問

2019-08-20 12:10

我們是收錢方

何江何老師 解答

2019-08-20 12:18

這樣的情況 
借:銀行存款  貸:其它業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
就可以了同學(xué)、

????晶晶???? 追問

2019-08-20 12:33

好的,謝謝

何江何老師 解答

2019-08-20 12:37

不客氣懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評

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