
老師:對方給我們開專票,其中有的產(chǎn)品給了優(yōu)惠,例如:進了不含稅1529.2元的貨,他又給開了-509.73元的負數(shù)金額,在同一張發(fā)票中,我入賬時該怎么做?
答: 您好,直接按優(yōu)惠價入賬。
老師,您好,我們這邊開專票和普票一個季度超過45萬了,我在專票3%欄填了專票的不含稅收入,第一行填了專票+普票的不含稅收入,也填了減免表,出現(xiàn)這個提示,幫我看下錯在哪里,謝謝
答: 不超過的,只就專票交稅,普票免稅 超過,普票和專票都需要交稅,不填減免表了 小規(guī)模納稅人的合計月(季)銷售額超過免稅標準的,其銷售不動產(chǎn)取得的銷售額不能享受免稅政策。但在扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過免稅標準的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)取得的銷售額,可享受免稅政策
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 比如說我們跟一家公司簽約了采購合同 對方的給的價格是不含稅價,如果我們要開專票的話 我們要付7%的稅點,對方開給我們發(fā)票的稅率是3%,這樣我們付7%的稅點劃不劃算呢
答: 這個收的多少 還應收3個點才對的 還是有發(fā)票合適的 可以所得稅前扣除 所得稅25%

