老師,你好,我想請教下企業(yè)送給政府部門的紅包在賬務(wù)處理時如何做賬,內(nèi)帳如何處理,外帳如何處理
kj_zqrmq4mRhMhx
于2016-02-22 21:09 發(fā)布 ??2157次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-02-22 22:47
老師,因為是內(nèi)賬,必須體現(xiàn)真實發(fā)生的,而且金額很大,是提備用金來送的紅包。不做也不可能呀。所以。。只有進行賬務(wù)處理
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你好!不管是內(nèi)帳還是外帳都不建議做賬務(wù)處理,如果是內(nèi)帳必須做應(yīng)該是在管理費用—招待費科目下核算就可以
2016-02-22 22:45:13

你好,這個是可以的學員啊
2020-03-25 11:21:46

一般不用做賬,要不就視同銷售
2018-05-17 11:50:28

讓寫個資料交接清單吧
2017-04-13 21:34:38

您好,不需要繳稅,但是用此款支付的成本費用,也不能稅前扣除。賬務(wù)處理,請參考以下內(nèi)容。
收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設(shè)置明細,按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設(shè)置明細,按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關(guān)費用。
2018-03-29 17:46:33
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