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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-21 09:17

你好,如果你公司當(dāng)月有銷售收入的情況下是可以正常抵扣這張進(jìn)項(xiàng)專票的增值稅稅額的,抵扣并不具體看這批貨是否當(dāng)月已銷售出去

Double No 追問

2019-08-21 09:26

老師,我公司有銷售出去,但是我現(xiàn)在這個月收到這張發(fā)票也就是要入賬,是嗎?

彩麗老師 解答

2019-08-21 09:36

是要正常入賬,借:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)   貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

Double No 追問

2019-08-21 09:37

老師,我正常入賬了,可以先不認(rèn)證的吧,等我賣出去的時候再來認(rèn)證可以嗎?

彩麗老師 解答

2019-08-21 10:10

可以,自開票之日起360天內(nèi)認(rèn)證都可以

Double No 追問

2019-08-21 10:14

老師,現(xiàn)在收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證后入賬還是以開票日期入賬的?我看到我之前這個會計是認(rèn)證后入賬的噢

彩麗老師 解答

2019-08-21 10:36

收到發(fā)票就可以做賬,也可以等認(rèn)證之后做賬

Double No 追問

2019-08-21 10:54

老師,當(dāng)月付款,當(dāng)月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也可以認(rèn)證后才入賬嗎?就是先掛著賬先?

彩麗老師 解答

2019-08-21 11:46

當(dāng)月付款,當(dāng)月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月做賬

Double No 追問

2019-08-21 11:47

老師,那我這個發(fā)票沒有認(rèn)證,要怎么樣做分錄?

彩麗老師 解答

2019-08-21 12:28

借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:銀行存款

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你好,如果你公司當(dāng)月有銷售收入的情況下是可以正常抵扣這張進(jìn)項(xiàng)專票的增值稅稅額的,抵扣并不具體看這批貨是否當(dāng)月已銷售出去
2019-08-21 09:17:24
你好,外賬上按正常開票付款做,內(nèi)賬只需掛下往來,稅點(diǎn)做到管理費(fèi)用就可以了
2017-06-29 11:22:35
你好 可以做總公司代付款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款
2019-08-06 10:27:19
同學(xué) 收到賠償 借 銀行存款 ? 貸 其他應(yīng)付款 賠付的時候 借 管理費(fèi)用 ? ? 其他應(yīng)付款 ? ? 貸 銀行存款? 要開發(fā)票。
2022-03-07 17:09:59
你好,賬上多了無票收入的嗎?如果是的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
2022-04-02 19:26:25
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