
我支付費(fèi)用給一個(gè)平臺(tái)A,做網(wǎng)頁(yè),但是是另一家單位B給制作,并開(kāi)票,即我支付的單位A和開(kāi)票的單位B不一致,應(yīng)付賬款往來(lái)的單位不一樣,如何做賬,AB兩個(gè)應(yīng)付賬款做可以平嗎
答: 你好 你支付給A應(yīng)該A開(kāi)票給你 B開(kāi)票給A 這樣才合理的
我公司聘請(qǐng)了兩名顧問(wèn),每月按照1-1.5萬(wàn)元不等支付費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn),如何做賬可以節(jié)稅?謝謝您!
答: 這個(gè)是要按勞務(wù)費(fèi)支出做賬的。您說(shuō)的節(jié)稅是站在顧問(wèn)的角度上說(shuō)的嗎?還是?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月購(gòu)買(mǎi)兩筆貨款,月底已支付,支付時(shí)備注(支付9月兩筆貨款),做賬時(shí)可以把9月支付的貨款改成預(yù)付賬款-研發(fā)支付費(fèi)用嗎
答: 您好!你備注了是9月的,再計(jì)入預(yù)付不太好了。
老師日常費(fèi)用之類(lèi)的支出收到了專(zhuān)票要不要為這客戶(hù)掛往來(lái)的,要不要通過(guò)應(yīng)付賬款過(guò)渡
去年應(yīng)付賬款3萬(wàn)元費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做賬按費(fèi)用處理,今年不用支付那3萬(wàn)元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
收到發(fā)票未支付。借:管理費(fèi)用等科目。貸。應(yīng)付賬款。支付費(fèi)用。借:應(yīng)付賬款。貸。銀存。對(duì)嗎?


、ShawHoo?? 追問(wèn)
2019-08-21 10:23
meizi老師 解答
2019-08-21 10:25
、ShawHoo?? 追問(wèn)
2019-08-21 11:35
meizi老師 解答
2019-08-21 11:46