老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師我們公司委托加工一批月餅,然后貨物直接發(fā)放給客戶,我應該怎么做賬呢,委托加工款已經(jīng)付百分之五十已開票,客戶給我們錢也已經(jīng)開票
答: 發(fā)出材料加工時: 借:委托加工物資 貸:原材料 支付的運費: 借:委托加工物資 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 支付加工費: 借:委托加工物資 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 加工完工產(chǎn)品入庫: 借:庫存商品 貸:委托加工物資 1).發(fā)出委托加工物資 借:委托加工物; 貸:原材料; 2).支付加工費; 借:委托加工物資; 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3).支付受托方代收代交的消費稅 借:委托加工物資 貸:銀行存款 4).收回委托加工物資; 借:庫存商品 貸:委托加工物資 5.)銷售時 借:銀行存款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 6).結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:庫存商品
我們有貨物有時需要委托他人加工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
答: 您好,建議讓對方給發(fā)票,如果確實不行,可以做臨時工工資處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們有時委托他人加工貨物
答: 你好,委托他人加工的通過委托加工物資核算就是了


晶 追問
2019-08-21 11:06
曼曼老師 解答
2019-08-22 08:51