
我們企業(yè)購(gòu)買了供應(yīng)商的東西,時(shí)隔幾個(gè)月供應(yīng)商發(fā)票紅沖,當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)時(shí)稅已報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商紅沖了,我們要怎么做賬,分錄是什么樣的。
答: 你不是認(rèn)證么,認(rèn)證你沒(méi)開紅字對(duì)方咋紅沖的?
上月收到供應(yīng)商發(fā)票和貨,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,貨款已經(jīng)支付。這個(gè)月要退貨給供應(yīng)商,供應(yīng)商不退錢,以貨抵錢,這筆業(yè)務(wù)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 然后做購(gòu)進(jìn)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

