亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-08-23 13:45

你好,采購的稅點(diǎn)可以通過稅金及附加——發(fā)票稅點(diǎn)核算,借;稅金及附加——發(fā)票稅點(diǎn),貸;銀行存款
銷售收取的稅點(diǎn)可以通過其他業(yè)務(wù)收入——發(fā)票稅點(diǎn)核算,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入——發(fā)票稅點(diǎn)

Lily 追問

2019-08-23 14:18

鄒老師,分錄是這樣嗎?
1、采購商品:
借:庫存商品  1200
貸:應(yīng)付賬款  1200
借:應(yīng)付賬款  1200
    稅金及附加-發(fā)票稅點(diǎn)  96
貸:銀行存款  1296
2、銷售商品:
借:銀行存款  2073.60
貸:應(yīng)收賬款  1920
    其他業(yè)務(wù)收入--發(fā)票稅點(diǎn) 153.60
借:應(yīng)收賬款  1920
貸:主營業(yè)務(wù)收入  1920
借:主營業(yè)務(wù)成本  1200
貸:庫存商品      1200

鄒老師 解答

2019-08-23 14:18

你好,可以這樣處理的

Lily 追問

2019-08-23 14:29

鄒老師,稅金及附加-發(fā)票稅點(diǎn)和我們開票給客戶,公戶要交的稅金怎么區(qū)分,公戶交稅金分錄又是怎樣的?含稅開票金額是1920元,另8個(gè)點(diǎn)稅金153.60元是私戶收取的。老師,我想問下,我們給客戶開票是不含稅金額加8個(gè)點(diǎn)稅金,那我們給客戶開增值稅發(fā)票上的總金額應(yīng)該是1920元,還是1920+153.60元?收取客戶8個(gè)點(diǎn)稅金要轉(zhuǎn)公司私戶嗎?謝謝!

鄒老師 解答

2019-08-23 14:32

你好,收取的稅點(diǎn)通過其他業(yè)務(wù)收入核算,支付的稅點(diǎn)通過稅金及附加核算,這樣就區(qū)分開了
公戶交稅金,你這個(gè)是指正常業(yè)務(wù)繳納的稅款?
發(fā)票按不含稅金額+收取的稅點(diǎn)開具 ,稅點(diǎn)是打到私人賬戶

Lily 追問

2019-08-23 14:37

是的,月初稅賬那邊申報(bào)報(bào)表繳納的時(shí)候就會(huì)有一筆稅金,這筆稅金又怎么寫分錄?我們8月份才開一份發(fā)票,應(yīng)該9月份公戶流水就有繳納的稅金,老師,這稅金要計(jì)提嗎?

鄒老師 解答

2019-08-23 14:42

你好,借稅金及附加——增值稅,附加稅等,貸;銀行存款
內(nèi)賬是不需要做計(jì)提稅金分錄的

Lily 追問

2019-08-23 15:12

鄒老師,你好!很感謝你的完美解答,我還可以問一個(gè)問題:代快遞公司收取客戶運(yùn)費(fèi),是用其他應(yīng)收款-運(yùn)費(fèi)還是其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi),這兩個(gè)科目只用一個(gè)可以了嗎?比如
1、當(dāng)月已發(fā)貨,未收款
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
    其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi)(客戶承擔(dān))
2、月底支付快遞公司運(yùn)費(fèi)
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)(公司承擔(dān))
    其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi)
貸:銀行存款
3、下月收到客戶貨款:
借:銀行存款
貸;應(yīng)收賬款

鄒老師,還有一種就是先收款后發(fā)貨:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
    其他應(yīng)付款-代收運(yùn)費(fèi)
支付快遞公司運(yùn)費(fèi):
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)(公司承擔(dān))
    其他應(yīng)付款-代收運(yùn)費(fèi)(客戶承擔(dān))
貸:銀行存款

鄒老師,代收運(yùn)費(fèi)先收后付或先付后收兩種情況都有,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款我用哪個(gè)科目比較合適?支付快遞公司的快遞費(fèi)我們是當(dāng)月計(jì)提,次月支付的。希望能再次得到老師的指導(dǎo)。謝謝!

鄒老師 解答

2019-08-23 15:17

你好
1,先收后付通過其他應(yīng)付款科目核算
2,先付后收通過其他應(yīng)收款核算

Lily 追問

2019-08-23 15:19

老師,代收運(yùn)費(fèi)不能統(tǒng)一一個(gè)會(huì)計(jì)科目是吧,鄒老師,那我上面的會(huì)計(jì)分錄是沒有問題的對吧?

鄒老師 解答

2019-08-23 15:21

你好,是的,需要根據(jù)情況確定有什么科目的 
1,先收后付通過其他應(yīng)付款科目核算
2,先付后收通過其他應(yīng)收款核算
上面的分錄是正確的

Lily 追問

2019-08-23 15:30

感謝鄒老師的指導(dǎo),思路清晰明了,非常感謝你!

鄒老師 解答

2019-08-23 15:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,采購的稅點(diǎn)可以通過稅金及附加——發(fā)票稅點(diǎn)核算,借;稅金及附加——發(fā)票稅點(diǎn),貸;銀行存款 銷售收取的稅點(diǎn)可以通過其他業(yè)務(wù)收入——發(fā)票稅點(diǎn)核算,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入——發(fā)票稅點(diǎn)
2019-08-23 13:45:40
進(jìn)貨充電器2800件,不含稅價(jià)4.8元該怎么做會(huì)計(jì)分錄
2015-10-24 14:40:05
您好,賬上還是正常寄固定資產(chǎn),按月折舊,然后交所得稅時(shí)可以一次性作為成本費(fèi)用扣除,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款折舊時(shí)借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊
2020-06-30 15:09:49
同學(xué)你好,分錄如下: 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 7000 借:應(yīng)付職工薪酬 7000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交費(fèi)用-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借應(yīng)收票據(jù)15000+1950=16950 貸主營業(yè)務(wù)收入15000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...