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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-23 13:13

你好,年中建賬就是用建賬前一月的科目明細(xì)數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)。

餡~ 追問(wèn)

2019-08-23 13:24

老師,圖一為上期數(shù)據(jù),圖二是我填寫的,最后顯示的是不平,余額表數(shù)據(jù)也不對(duì)。圖二該如何填寫。

凡凡老師 解答

2019-08-23 15:09

你好,這個(gè)是對(duì)的啊。應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,然后利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初

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你好,年中建賬就是用建賬前一月的科目明細(xì)數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)。
2019-08-23 13:13:20
損益類是不用錄入的,損益類科目沒有期初數(shù)的
2018-07-10 15:41:08
你好,需要把上期期末數(shù)作為本期期初數(shù) 損益類科目錄入本年累計(jì)發(fā)生額借方,貸方就是了
2019-06-20 15:04:40
不填寫。你是期初建賬吧?不平調(diào)利潤(rùn)分配就可以 ,損益科目不用輸入。
2018-12-31 10:28:58
您好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是設(shè)置損益科目?
2017-10-11 16:40:06
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