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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2019-08-23 13:13

您好,學員,正確的,銷項收入是不含稅額。

小財務 追問

2019-08-23 13:15

老師,當期銷項稅-當期銷售收入*行業(yè)稅負率 -上期留底=當期應抵扣進項,這怎么理解,能說下嘛

金子老師 解答

2019-08-23 13:18

當期銷售收入*行業(yè)稅負率就是本期應交納的增值稅,本期應交納的增值稅=當期銷項稅-當期應抵扣進項-上期留底,那么由此式就能推出您所列的這個式子即當期銷項稅-當期銷售收入*行業(yè)稅負率 -上期留底=當期應抵扣進項。

小財務 追問

2019-08-23 14:03

當期銷售收入*行業(yè)稅負率。老師,這也是不含稅銷售收入嗎?

金子老師 解答

2019-08-23 14:12

學員,對的,不含稅收入。

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相關(guān)問題討論
您好,學員,正確的,銷項收入是不含稅額。
2019-08-23 13:13:50
你好,不考慮附加稅和企業(yè)所得稅 那么你的進項稅額就是46800*(1-0.012)=46238.4 繳納了46800*0.012=561.6元的增值稅,因此你們的成本至少要為360000-561.6=359 438.4 如果超過這個,你們就是虧本的
2020-07-07 11:34:13
這個是可以算出你要取得多少進項稅額的發(fā)票
2021-11-30 16:57:26
你好,應當是用銷項稅額,而不是收入
2016-12-23 11:02:44
增值稅稅負率=(銷項稅額-進項稅額)/不含稅銷售收入*100%=某個期間交的增值稅/不含稅銷售收入*100%
2017-09-27 19:33:33
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