想請(qǐng)問(wèn)一下茶葉公司出口退稅的流程 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 我們客戶(hù)發(fā)的對(duì)賬函 金額和我們賬上不一樣 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的,他們也是怕稅務(wù)局查賬 答
A公司收到一張發(fā)票,發(fā)票上開(kāi)的公司也是A公司,但是A 問(wèn)
您好你是指A公司自已幫自已開(kāi)票嗎?然后要B公司付款 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)更改了2024年的數(shù)據(jù),今年申報(bào)殘保金 問(wèn)
按更改后個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)申報(bào) 答
為什么要去減去而不是加上150*40% 問(wèn)
核心是成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí),對(duì)原持有股權(quán)(80%)在處置前的投資收益調(diào)整規(guī)則: 甲公司 2×19 年分配現(xiàn)金股利 150 萬(wàn)元(成本法下長(zhǎng)江公司已按 80% 確認(rèn)投資收益),但該股利是甲公司當(dāng)年凈利潤(rùn)(620 萬(wàn)元)的分配,需先判斷是否屬于 “投資后實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的分配”—— 甲公司 2×19 年 7-12 月(長(zhǎng)江公司投資后)凈利潤(rùn) = 620÷2=310 萬(wàn)元,分配的 150 萬(wàn)元≤310 萬(wàn)元,屬于投資后凈利潤(rùn)分配,成本法下確認(rèn)的投資收益無(wú)需沖回,但轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí),需按剩余股權(quán)比例(40%)追溯調(diào)整 “長(zhǎng)期股權(quán)投資”: 原成本法下,長(zhǎng)江公司確認(rèn)應(yīng)收股利 = 150×80%=120 萬(wàn)元,對(duì)應(yīng) “投資收益”;轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí),剩余 40% 股權(quán)對(duì)應(yīng)的股利 = 150×40%=60 萬(wàn)元,需從 “長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 損益調(diào)整” 中扣除(因?yàn)楣衫峙鋾?huì)減少被投資方凈資產(chǎn),權(quán)益法下需按持股比例調(diào)減長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值),而非加上。 答

請(qǐng)問(wèn)下,如圖題目中出售設(shè)備所交的稅怎么算出來(lái)的?這種要開(kāi)什么發(fā)票
答: 題目是減按2%的稅率來(lái)計(jì)算的,個(gè)人覺(jué)得不是太正確,政策都做調(diào)整了 開(kāi)具普通發(fā)票
本公司現(xiàn)要將自己使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備出售,需要交稅嗎?具體需要交哪些稅?
答: 小規(guī)模話(huà),這個(gè)湖北地區(qū)不開(kāi)專(zhuān)票免稅,湖北之外地區(qū)1%,開(kāi)專(zhuān)票都是3% ,一般納稅人一般計(jì)稅13% 簡(jiǎn)易計(jì)稅看截圖, (二)城建稅?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) ?。ㄈ┙逃M(fèi)附加?=增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。) ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。) ?小規(guī)模減半,印花稅車(chē)輛話(huà)是按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)萬(wàn)分之五繳納,小規(guī)??梢詼p半,企業(yè)所得稅查賬虧損不交
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)辦期將購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備費(fèi)用計(jì)入“管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”,進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),分錄”借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)“,為什么錯(cuò)了呢?為什么要把 管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 要用紅字在借方?jīng)_銷(xiāo) 這樣處理呢?
答: 你好,軟件做賬的話(huà),管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù),如果你方的貸方影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致。


Debbie 追問(wèn)
2015-09-29 13:16
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2015-09-29 13:20
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2015-09-29 13:34
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2015-09-29 17:37
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2015-09-29 18:05
鄒老師 解答
2015-09-29 13:08
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2015-09-29 18:08