
去年11月有一筆貨款7因未收到發(fā)票先做預(yù)付款了,但今年的7月才發(fā)現(xiàn)這份去年11月份的發(fā)票,這樣今年要怎么調(diào)整做帳
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我公司有一筆貨款付了有4個(gè)月了,由于對(duì)方無(wú)發(fā)票,一直掛著應(yīng)付帳款,年底了需要調(diào)整一下嗎,如何調(diào)整
答: 你好! 兩種方法:1.催對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 2.確認(rèn)對(duì)方以后也不會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),以對(duì)方的名義存相同金額到公司基本戶,這樣年底這個(gè)賬戶就可以平了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做帳中踫到了一個(gè)問(wèn)題。在12月份申報(bào)時(shí)把應(yīng)付帳款數(shù)填到應(yīng)付票據(jù)里,不知該怎么調(diào)整,
答: 你好,可以做一個(gè)調(diào)整分錄,沖回來(lái)就可以

