
去年11月有一筆貨款7因未收到發(fā)票先做預(yù)付款了,但今年的7月才發(fā)現(xiàn)這份去年11月份的發(fā)票,這樣今年要怎么調(diào)整做帳
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我公司有一筆貨款付了有4個(gè)月了,由于對(duì)方無發(fā)票,一直掛著應(yīng)付帳款,年底了需要調(diào)整一下嗎,如何調(diào)整
答: 你好! 兩種方法:1.催對(duì)方開發(fā)票過來 2.確認(rèn)對(duì)方以后也不會(huì)開發(fā)票過來,以對(duì)方的名義存相同金額到公司基本戶,這樣年底這個(gè)賬戶就可以平了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
做帳中踫到了一個(gè)問題。在12月份申報(bào)時(shí)把應(yīng)付帳款數(shù)填到應(yīng)付票據(jù)里,不知該怎么調(diào)整,
答: 你好,可以做一個(gè)調(diào)整分錄,沖回來就可以

