
小微企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅專票,當(dāng)時(shí)已扣繳了稅費(fèi)。小微企業(yè)季度申報(bào)還要報(bào)附加稅嗎?
答: 您好,不需要再申報(bào)附加稅了。
老師,我們是小規(guī)模小微企業(yè),本月初稅務(wù)局代開了一張1萬多元的發(fā)票,上邊顯示稅率是*,稅額***,稅務(wù)局說10萬以下免稅,本月中期我公司又申請(qǐng)開票系統(tǒng),自開了120萬元的專票,我想問一下,季度申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),本月初開的那個(gè)1萬多的發(fā)票免稅還用補(bǔ)交稅款嗎?報(bào)表如何填寫?
答: 你這個(gè)季度申報(bào)吧,你這個(gè)代開發(fā)票是代開專票么?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)在稅局人代開的專票已交稅,本季度開票沒超過9萬怎么樣申報(bào)增值稅
答: 代開的專用發(fā)票填入主表的第二行,其他的銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額欄。


陽光 追問
2019-08-23 15:29
maize老師 解答
2019-08-23 15:36