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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-02-24 11:48

那這個(gè)題出的時(shí)候算法是按含稅的還是不含稅的?我怎么算都算不出這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2016-02-24 11:47

其實(shí)這個(gè)運(yùn)費(fèi)是有歧義的,是含稅還是不含稅的,取得的是什么發(fā)票

鄒老師 解答

2016-02-24 11:50

不管是含稅,還是不含稅,金額都是有問題的
假如是含稅運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,計(jì)入材料金額=1000/1.11,進(jìn)項(xiàng)稅額=1000/1.11*11%
假如是不含稅運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,計(jì)入材料金額=1000,進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*11%

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某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,收款117萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬(wàn)元 。 答案里面說:當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬(wàn)元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬(wàn)元) 請(qǐng)問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購(gòu)原材料不含稅400萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅?
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好,比如用于免稅項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,集體福利或個(gè)人消費(fèi),因管理不善損失,是需要轉(zhuǎn)出的;
2021-05-18 15:39:39
現(xiàn)在只有用于免稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,集體福利,個(gè)人消費(fèi),非正常損失,貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,剩下不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
你好,材料只是委托對(duì)方加工,而不是從對(duì)方購(gòu)進(jìn)材料,所以不需要計(jì)算2萬(wàn)的材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,只需要 計(jì)算加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-03-23 10:41:25
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