老師,您好!公司研發(fā),生產(chǎn),銷售醫(yī)療設(shè)備,購(gòu)買樣品測(cè)試所需的配件,但研發(fā)項(xiàng)目還沒立項(xiàng),這些購(gòu)買回來的配件進(jìn)周轉(zhuǎn)材料科目的話,付款給對(duì)方是掛應(yīng)付賬款還是其它應(yīng)付款?
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于2019-08-24 08:10 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

你好,做應(yīng)付賬款處理
2019-08-24 08:13:35

你好 那就是 (主營(yíng)材料業(yè)務(wù)成本+期末主要材料成本-期初主要材料成本)/平均主要材料應(yīng)付賬款
2019-11-07 15:01:32

如果金額較小,可采取 一次攤銷法
借 管理費(fèi)用等
貸 周轉(zhuǎn)材料
2019-03-28 12:12:10

你是小規(guī)模還是一般納稅人呢?、收到的普票還是專票呢?
2019-09-02 11:23:02

你好 ;參考這個(gè)來寫 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目
撥款使用時(shí)
借:在建工程
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn)
貸:在建工程-**項(xiàng)目
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目
貸:銀行存款
2021-10-18 10:57:12
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