
老師,支付福利費不計提直接反映在管理費應付福利費嗎
答: 不是的,支付時應該借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款;計提時才借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費。 如果之間在支付時不通過應付職工薪酬的話,就難以統(tǒng)計公司職工薪酬的總額了,不方便管理
1.支付福利費,看到前面的提問是要計提管理費用的,老師您是直接結轉嗎,就很糾結怎么處理好先計提:?借:管理費用-福利費???貸:應付職工薪酬-福利費?再支付?借:應付職工薪酬-福利費???貸:銀行存款等
答: 你好,是這樣的,是先計提在結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費,支付時:借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
答: 你好? ?那你就得補計提才行的。 說明你支付大于了計提金額? 要補計提才行的? 。補?計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費

