老師,我們公司為小規(guī)模,現(xiàn)有一項目,給別家公司做了, 問
您好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按5%來交的 答
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有位員工2024年7月就離職了,但是跟他 問
離職日期應(yīng)填寫6月30日的哈 答
老師,我們是一般納稅人,2024年10-12的租金發(fā)票,2025 問
你好,你是說進項需要抵扣,所以租金不對是嗎 答
工商年報,有個問題哦,從業(yè)人數(shù)15人,買社保14人這個 問
你好,這個按實際來填吧。因為工商能夠獲取到數(shù)據(jù)的。 答
老師,店鋪中途裝修,產(chǎn)生的裝修費我這樣做可不可以, 問
你好,如果裝修金額大的,這個是租賃進來的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。 答

老師,接到一家賬需要調(diào)賬,可以直接反結(jié)帳到當月進行調(diào)整嗎
答: 可以的,這是我們學(xué)中常用的方法
你好,我發(fā)現(xiàn)一筆8月份的賬,在9月份能反結(jié)帳,調(diào)整8月份的賬么
答: 同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 ,要重出8月的報表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我NC已經(jīng)做賬到3月份了。想改12月份可以反結(jié)帳到12月份嗎。不想寫調(diào)整分錄
答: 你是內(nèi)賬還是外賬呢
你好,我想問一下年末反結(jié)賬后帳套數(shù)據(jù)有調(diào)整,重新結(jié)賬之后下一年的期初余額沒有跟著變,該怎么辦
你好我在做跨年反結(jié)帳全部調(diào)整好了怎么1月份的年初數(shù)還是原來調(diào)整前的數(shù)字啊 哪里出錯了
初始化時應(yīng)付帳款數(shù)漏記了,已啟用帳本了,7月也已結(jié)帳了,是一定要重新建帳嗎?還是在8月份做什么分錄調(diào)整下可以嗎?
上一年的帳目已經(jīng)結(jié)賬完之后,在本年中旬審計審查發(fā)現(xiàn)問題,如果不進行取消本年賬目建帳,要通過憑證調(diào)整進行修改上一年憑證,要怎么操作?
結(jié)賬時出現(xiàn)這樣的問題 賬上是6457 現(xiàn)在出現(xiàn)要調(diào)整61630.3 什么意思?要怎么辦?


小仙女 追問
2019-08-25 14:35
何江何老師 解答
2019-08-25 15:14