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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-25 15:04

您好,原來付款是通過什么方式付款的

行云流水 追問

2019-08-25 15:07

現(xiàn)金

行云流水 追問

2019-08-25 15:09

付款的,怎樣做帳?沒付款的,掛應(yīng)付帳款,記不清楚付了還是沒付的,又怎樣做帳呢?謝老師

文老師 解答

2019-08-25 15:14

您好,現(xiàn)金付款的話,是沒有辦法查流水,也沒有太好的辦法,您只有先暫時不錄入期初余額里面,以后需要付的話,再補計入期初余額

行云流水 追問

2019-08-25 15:33

生產(chǎn)要領(lǐng)用怎么辦

行云流水 追問

2019-08-25 15:34

借原料 貸?

文老師 解答

2019-08-25 15:45

借生產(chǎn)成本-材料貸原材料

行云流水 追問

2019-08-25 17:53

老師:是說盤點的原料就先不入帳,領(lǐng)用就借生產(chǎn)成本 貸原料,如果要付原料款了,借什么呢。謝您!

文老師 解答

2019-08-25 20:02

您好,盤點的應(yīng)該是計入初期余額的

行云流水 追問

2019-08-25 20:17

老師 麻煩您認(rèn)真的看下我的提問,第一個開始。

行云流水 追問

2019-08-25 20:24

老師,我的提問是:小型食品加工廠,以前沒有做帳?,F(xiàn)在開始做帳了,對原材料進行了盤點,但是,盤點的原料中,有付款了的,有沒有付款的,老板也記不清楚給誰家供貨的付款了,誰家的沒有付款,這種情況,怎樣賬務(wù)處理?謝謝

文老師 解答

2019-08-25 20:26

您期初錄入的時候,暫時不入,就把借貸方的差額先放在資本公積里面,然后,以后有知道欠誰的要調(diào)整期初的時候,就再增加一筆應(yīng)付賬款,減少一筆資本公積

行云流水 追問

2019-08-26 00:01

老師,一再麻煩您。我有些不懂,您說的借貸方差額是指的什么?

文老師 解答

2019-08-26 10:02

期初資產(chǎn)等于負(fù)債加所在者權(quán)益,你應(yīng)付賬款不錄,就是不平衡

行云流水 追問

2019-08-26 14:52

我學(xué)有欠缺,不懂。謝謝老師,祝您安好!

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相關(guān)問題討論
您好,原來付款是通過什么方式付款的
2019-08-25 15:04:50
庫存商品需要按銷售處理,或者報廢處理才是的
2018-12-25 16:36:04
不可以,要公對公!
2018-09-18 10:45:04
你好,只要不是定期定額征收,就需要建賬的
2019-11-14 11:51:37
可以不用做賬,選擇核定征收
2019-11-25 20:15:13
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