
老師,上個月有個應付賬款貸方20萬,這個月票收到了,錢付出去了,那我應該是借應付賬款20W,貸銀行存款20W? 但是里面涉及進項稅是怎么做呢?
答: 上月價稅合計做了庫存商品嗎
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們去年12月預付的今年上半年房租,當時:借:預付 貸:銀行存款,1月收到房租專票,分攤時,進項稅要分攤嗎?
答: 你好,進項抵扣了就不需要分攤的,沒有抵扣就需要參與攤銷的
老師好,我們公司上個月,11月份剛成立。上個月只發(fā)生了支付貨款的業(yè)務,進項票12月份才開給我。那我11月份付貨款做借:應付賬款 貸:銀行存款 應付賬款余額是負的,這個怎么弄
公司購買材料,貨款已付清,賬目怎么做/借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 還是 借:借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸 :應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
購買產(chǎn)品,應付賬款,貨到票未到借:庫存商品貸:應付賬款收到發(fā)票,應付賬款產(chǎn)生利息借:應付賬款 庫存商品(利息部分)稅(進項稅額)貸:銀行存款這樣做對嗎?


Helen 追問
2019-08-26 09:07
郭老師 解答
2019-08-26 09:08
Helen 追問
2019-08-26 09:14
郭老師 解答
2019-08-26 09:15
Helen 追問
2019-08-26 09:20
郭老師 解答
2019-08-26 09:30
Helen 追問
2019-08-26 15:22
郭老師 解答
2019-08-26 15:22