您好,老師,請(qǐng)問(wèn)五月份發(fā)4月份工資時(shí),工資核算無(wú)誤,員工的個(gè)稅多扣,我應(yīng)該怎么做賬,謝謝
Viburnum
于2019-08-26 10:23 發(fā)布 ??1118次瀏覽
- 送心意
曼曼老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-26 10:29
你好,如果工資核算無(wú)誤,多繳個(gè)稅,實(shí)際操作中,可以在下期進(jìn)行調(diào)整,也就是在下期申報(bào)時(shí),對(duì)應(yīng)少申報(bào)本期“多繳”差額部分,本期不做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整;
如果工資核算錯(cuò)誤,多扣多繳個(gè)稅,首先,作會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
同時(shí),多扣部分工資應(yīng)該發(fā)給員工,
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
此外,等到下期申報(bào)時(shí),同樣,少申報(bào)本期“多扣多繳”差額部分。
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,如果工資核算無(wú)誤,多繳個(gè)稅,實(shí)際操作中,可以在下期進(jìn)行調(diào)整,也就是在下期申報(bào)時(shí),對(duì)應(yīng)少申報(bào)本期“多繳”差額部分,本期不做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整;
如果工資核算錯(cuò)誤,多扣多繳個(gè)稅,首先,作會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
同時(shí),多扣部分工資應(yīng)該發(fā)給員工,
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
此外,等到下期申報(bào)時(shí),同樣,少申報(bào)本期“多扣多繳”差額部分。
2019-08-26 10:29:34

借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2016-09-21 10:05:14

借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2016-09-21 10:05:11

你好!7月申報(bào)的是所屬期六月表示6月發(fā)出的工資。不是就是6月工資
2021-07-13 14:57:16

年終獎(jiǎng)一般不是并入工資一同核算個(gè)稅
2020-01-19 16:04:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息