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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-26 11:06

您好
借:應(yīng)付賬款 500
貸:營業(yè)外收入500

Lisa 追問

2019-08-26 11:14

那500到月底是會轉(zhuǎn)到本年利潤科目吧

bamboo老師 解答

2019-08-26 11:17

是的 500到月底是會轉(zhuǎn)到本年利潤科目

Lisa 追問

2019-08-26 11:55

利潤增加跟分紅有關(guān)系嗎,

bamboo老師 解答

2019-08-26 11:58

利潤增加 分紅金額也相應(yīng)增加

Lisa 追問

2019-08-26 12:03

但是這500元是虛擬的呀,

bamboo老師 解答

2019-08-26 12:31

您入賬的時候多入了500的成本費用減少了利潤啊 現(xiàn)在不支付 增加500利潤 視同沒有發(fā)生

Lisa 追問

2019-08-26 12:44

有點暈

bamboo老師 解答

2019-08-26 12:46

您入賬的時候35500元  成本費用 減少了35500的利潤
但是您實際支付的是35000  只有35000的費用 現(xiàn)在要把您多入賬的成本調(diào)整回來
這么說不懂您可明白

Lisa 追問

2019-08-26 13:29

借:原材料35500  貸:預(yù)付賬款20000
貸:應(yīng)付賬款15500

Lisa 追問

2019-08-26 13:29

多入賬成本?

bamboo老師 解答

2019-08-26 13:31

是的 您實際只支付了35000   但是您入賬的時候是入了35500

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相關(guān)問題討論
您好 借:應(yīng)付賬款 500 貸:營業(yè)外收入500
2019-08-26 11:06:05
呵呵,你好,這個我?guī)湍惴磻?yīng)一下。
2017-10-16 20:28:57
不用退發(fā)票,直接是對方開具紅字發(fā)票,再按正確的開具藍(lán)字發(fā)票處理。按紅字發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按重新開具的藍(lán)字發(fā)票再做進(jìn)項稅
2017-10-02 10:54:33
你好! 可以暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-07-12 12:53:41
你好,同學(xué)。 合理損耗就是自然損耗,不影響總體成本,增加單位成本。 不合理就是人為的不屬于自然損耗,不影響單位成本。 借,原材料,總支付的金額 貸,銀行存款
2021-04-21 21:36:33
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