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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-08-26 11:34

你好,借;其他應(yīng)收款——老板,貸;預(yù)收賬款——某某單位

秋芬 追問

2019-08-26 11:36

收到尾款,沒有開票,需要確認(rèn)收入,也是老板收的,分錄又怎么寫?

鄒老師 解答

2019-08-26 11:37

你好,收到尾款之前沒有全額做收入分錄?

秋芬 追問

2019-08-26 11:47

沒有

鄒老師 解答

2019-08-26 11:51

你好,那現(xiàn)在就這樣做分錄
借;其他應(yīng)收款——老板,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

秋芬 追問

2019-08-26 11:54

沒有開票。應(yīng)交稅費(fèi)就不做上去了吧,我是小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2019-08-26 12:00

你好,無票收入也需要做價(jià)稅分離才是的

秋芬 追問

2019-08-26 13:50

我這個(gè)無票收入,入內(nèi)賬的老師

鄒老師 解答

2019-08-26 13:54

你好,內(nèi)賬就按含稅收入處理的 
借;其他應(yīng)收款——老板,貸;主營業(yè)務(wù)收入

秋芬 追問

2019-08-26 13:55

老師,如果我外賬做無票收入的話,匯算清繳是不是要納稅調(diào)整處理?

鄒老師 解答

2019-08-26 13:57

你好,無票收入不需要調(diào)整,無票支出才需要調(diào)整的

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你好,借;其他應(yīng)收款——老板,貸;預(yù)收賬款——某某單位
2019-08-26 11:34:18
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000,貸應(yīng)付職工薪酬1000
2019-09-11 09:31:38
你好,這個(gè)是你們實(shí)現(xiàn)的收入?
2018-01-29 17:49:55
你好 預(yù)交學(xué)費(fèi),借;銀行存款等科目,貸;預(yù)收賬款 送蛋糕,借;銷售費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2020-06-10 21:45:30
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2016-12-27 16:31:55
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