
老師你好,我們是物業(yè)公司,以前是按收付實(shí)現(xiàn)制入賬,現(xiàn)在稅局查后,要求我公司按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,我要怎么追溯調(diào)整賬啊?
答: 你之前預(yù)收了物業(yè)費(fèi)需要攤銷(xiāo) 多做了收入的紅沖,記預(yù)收 按月攤銷(xiāo)
老師你好,我們是物業(yè)公司,以前是按收付實(shí)現(xiàn)制入賬,現(xiàn)在稅局查后,要求我公司按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,我要怎么調(diào)整賬???
答: 就是按照收益期來(lái)調(diào)整 比如你1月份的物業(yè)收入 不管錢(qián)有沒(méi)有收到 均計(jì)入到1月份收入里面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是物業(yè)公司,然后開(kāi)給對(duì)方的租房發(fā)票開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的,稅局那邊說(shuō)租房是5個(gè)點(diǎn),開(kāi)1個(gè)點(diǎn)是錯(cuò)的,然后我們找對(duì)方歸還沖紅在給他開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的,可是對(duì)方入賬,可是對(duì)方不歸還給我們了,這個(gè)有什么辦法可以解決嗎?或者是說(shuō)被查到的話(huà)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
答: 您好,1:拿復(fù)印件給對(duì)方,讓對(duì)方把票還給你們

