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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-26 20:31

之前的購入沒有發(fā)票你可以暫估入庫,暫估的不能抵扣增值稅

美一天 追問

2019-08-26 20:33

我說現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)普票,我該怎樣做賬?

郭老師 解答

2019-08-26 20:34

之前怎么做的?寫下分錄

美一天 追問

2019-08-26 20:47

老師,我現(xiàn)在收到了以前月份的普票,我該怎樣做賬?

郭老師 解答

2019-08-26 20:58

之前沒有做賬嗎
你如果沒有做借庫存商品貸銀存
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

美一天 追問

2019-08-26 21:49

之前沒有做,前5.6個月的怎么做,已經(jīng)結(jié)賬了

郭老師 解答

2019-08-26 21:50

可以做到七月份里面的,

美一天 追問

2019-08-26 21:54

全部坐在7月里啊,我7月份的銷售額不高?。楷F(xiàn)在是8月,怎樣才能做到7月里呢?

郭老師 解答

2019-08-26 21:56

那個月的賬沒結(jié)做到那個月
如果銷售額不多的
你飯結(jié)賬修改五六月份的賬吧

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借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2019-08-28 14:57:52
你好,全額納稅了 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )
2017-01-12 12:21:08
你好,那你這個是幫人家代理咯,進(jìn)項(xiàng)票開給對方,那么你們就是純粹收取代理費(fèi),按照代理費(fèi)確認(rèn)收入即可。
2020-08-03 10:18:19
你好,按照出口的來做就行了 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-08-03 09:57:49
您好!是6月份做賬的,但是具體怎么做,要看您之前拿到這些發(fā)票的時候已經(jīng)做了一些什么分錄了。
2016-06-23 18:19:15
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