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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-27 14:11

這個不需要認(rèn)證的,這個可以全額抵減增值稅的

伊念 追問

2019-08-27 14:39

請問分錄怎么做嘞?

辜老師 解答

2019-08-27 14:42

抵減是,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費用—辦公費

伊念 追問

2019-08-27 14:44

收到發(fā)票時怎么做勒,比如:借:管理費用 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款

辜老師 解答

2019-08-27 14:50

收到發(fā)票,就是,借:管理費用  貸:銀行存款

伊念 追問

2019-08-27 14:55

但是收到的是專票?

辜老師 解答

2019-08-27 15:10

專票也不用認(rèn)證體現(xiàn)進(jìn)項稅,也是這樣處理

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支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-29 10:22:48
您好,全額抵扣,分錄,借,管理費用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,減免稅,借,管理費用,負(fù)數(shù)。
2017-04-15 09:37:10
這個不需要認(rèn)證的,這個可以全額抵減增值稅的
2019-08-27 14:11:48
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 減免時 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-04-13 09:39:42
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:管理費用-辦公費(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-04-18 17:20:08
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