
老師,比如供應商那邊實際發(fā)貨過來是部件A和B和C,他們開的票又是D產(chǎn)品,然后我們開票出去給客戶那邊又是部件A和B和C,這樣怎么辦呢,我結轉(zhuǎn)成本出庫單是寫A和B和C,然后進項票又是D產(chǎn)品可以嗎
答: 不行,你退回供應商,叫對方按實際開發(fā)票才可以
因為公司銷售的貨物,都是通過供應商直接發(fā)給客戶,然后承擔運費,可是月末結轉(zhuǎn)成本沒辦法附件出庫單,那可以用當月進貨明細-當月的銷售明細作為附件嗎?因為公司幾乎是沒有庫存的
答: 你好,你還是需要按購進,銷售處理,需要填寫入庫單,出庫單 作為購進,銷售的附件的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結轉(zhuǎn)成本,有些供應商不給開發(fā)票,怎么入庫結轉(zhuǎn)成本呢?
答: 你好,實際收到了貨,只是沒有發(fā)票,正常做入庫和結轉(zhuǎn)銷售成本的分錄
結轉(zhuǎn)成本沒有具體的銷售數(shù)據(jù),是按購進數(shù)來結轉(zhuǎn),結轉(zhuǎn)只附一張出庫單可以嗎?
老師好我們公司成本沒辦法核算,成本是一坨的,沒有明細去分,都是以前的庫存,以前的庫存又沒得票,都是要進項就讓供應商開點,開的票沒分明細,那我怎么去結轉(zhuǎn)成本啊
請問,我們進貨的一些小配件產(chǎn)品供應商不收我們的錢,所以也不給我們開進項發(fā)票,但是我們買出去又收錢,然后發(fā)票也要開給我們的客戶,那結轉(zhuǎn)成本咋辦?
按16%預算的進項成本高于實際進項,要適當控制庫存,成本適當做高,可是成本不是按實際出庫來結轉(zhuǎn)的嗎,出庫單多做點出去嗎?要怎么才能多做一點成本?

