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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-08-28 12:35

是的,同學(xué)
財(cái)務(wù)會計(jì)處理是對的

檸檬 追問

2019-08-28 13:28

是借哪個科目?以前盈余科目還是單位管理費(fèi)用?

陳詩晗老師 解答

2019-08-28 13:41

以前年度盈余調(diào)整。
跨年了不通過單位管理費(fèi)用核算。

檸檬 追問

2019-08-28 15:26

那實(shí)際支付時預(yù)算會計(jì)如何處理?財(cái)務(wù)會計(jì)我知道是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。

陳詩晗老師 解答

2019-08-28 15:44

預(yù)算會計(jì)不做處理
預(yù)算會計(jì)知識對財(cái)政預(yù)算資金做處理

檸檬 追問

2019-08-28 15:47

預(yù)算會計(jì)不用做 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存這個分錄嗎?錢確確實(shí)實(shí)已經(jīng)支出去了。

陳詩晗老師 解答

2019-08-28 15:56

支付時
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
你現(xiàn)在轉(zhuǎn)時不做處理

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是的,同學(xué) 財(cái)務(wù)會計(jì)處理是對的
2019-08-28 12:35:56
你好,之前的分錄是如何做的。
2020-08-04 11:47:49
應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整
2019-01-14 23:03:58
是的啊
2018-03-21 14:50:24
你好可以用以前年度損益 調(diào)整這個科目補(bǔ)記上,后面不用調(diào)整
2020-04-16 08:20:52
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