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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-28 14:48

借:應(yīng)收賬款117000 
貸:以前年度損益調(diào)整100000 
貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 
 
借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
 
繳稅時(shí) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
             貸:銀行存款 
再把相關(guān)的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,貸銀行存款

然依 追問(wèn)

2019-08-28 15:06

確認(rèn)收入時(shí)為什么借:應(yīng)收賬款,

莊老師 解答

2019-08-28 15:23

你好,確認(rèn)收入時(shí)可以做借:應(yīng)收賬款

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