簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對方直接開了 問
你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師,想咨詢《建設業(yè)資質(zhì)咨詢服務協(xié)》要交印花稅 問
您好,這種是服務類的,不用交的 答
老師您好 在電子稅務局稅費種認定信息里怎么查不 問
你好,這個需要另外采集,然后申報 答
老師,銀行手續(xù)費的,開來的專用發(fā)票可以抵扣稅額吧 問
你好,那個是可以抵扣的 答
公司采購貨品,本來是得付對方公司的,結果我們業(yè)務 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

自查補交18年未計收入的增值稅及所得稅賬務怎么處理
答: 借:應收賬款117000 貸:以前年度損益調(diào)整100000 貸:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 借:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應交稅金--未交增值稅 繳稅時 借:應交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 再把相關的成本轉入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉入未分配利潤。 借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅,貸銀行存款
小規(guī)模納稅人.增值稅核定征收.就是開票收入不夠3萬.按3萬補繳.多補繳的增值稅怎么做賬務處理.會計分錄是?所得稅按收入的百分之三利潤率繳所得稅.那所得稅也應按補繳后的收入算?增值稅收入要和所得稅收入一致吧?
答: 您好,補繳的增值稅,借;應交稅費-應交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;稅金及附加,貸:應交稅費-應交增值稅,所得稅應按補繳后的收入算,要一致的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年新公司,增值稅,所得稅零申報,所得稅收入成本利潤都是零申報,補賬務怎么補?
答: 您好!以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務的分錄了。


然依 追問
2019-08-28 15:06
莊老師 解答
2019-08-28 15:23