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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-28 15:43

你好   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅5000  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅4000  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000貸銀行存款1000

Lius 追問(wèn)

2019-08-28 15:47

我可不可以直接,借  應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額4000    貸  應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4000元,掛那么多科目我覺(jué)得好麻煩

meizi老師 解答

2019-08-28 15:55

你好   按我上面寫(xiě)的來(lái)  你要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去看 是否繳納增值稅

Lius 追問(wèn)

2019-08-28 17:42

嗯嗯明白了,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-28 17:53

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學(xué),這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54
你好,一般納稅人開(kāi)了一張專(zhuān)票,不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬不需要做這個(gè)發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
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