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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-20 16:24

你好,一般納稅人,銷項稅額小于進(jìn)項稅額不用繳稅的,

Zt。 追問

2020-07-20 16:26

不用交銷項稅嗎?進(jìn)項稅用認(rèn)證嗎

莊老師 解答

2020-07-20 16:29

你好,進(jìn)項稅額要認(rèn)證,應(yīng)納稅額=銷項--進(jìn)項,

Zt。 追問

2020-07-20 17:10

銷項減進(jìn)項是負(fù)數(shù)啊,老師

莊老師 解答

2020-07-20 17:10

你好,銷項減進(jìn)項是負(fù)數(shù),所以不用繳稅,留下個月抵稅,

Zt。 追問

2020-07-20 17:13

那要寫分錄嗎

莊老師 解答

2020-07-20 17:16

你好,不用繳稅可以不做分錄,

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相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,一般納稅人,銷項稅額小于進(jìn)項稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54
你好,一般納稅人開了一張專票,不是真實的業(yè)務(wù),內(nèi)賬不需要做這個發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
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