老師,你好,現(xiàn)在我司是這樣一個(gè)情況,公司18.5月份成立,廠房設(shè)備都是新建,今年3月11號(hào)我接受上個(gè)會(huì)計(jì)的全盤工作,在3月份的時(shí)候,上一個(gè)會(huì)計(jì)說,在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),3月份正式投產(chǎn),接下來3-6月份都是按照企業(yè)正式生產(chǎn)來做,可是生產(chǎn)的合格品很少,很多報(bào)廢,期間費(fèi)用也比較大,所以成本高的嚇人,老板很不滿意,財(cái)務(wù)總監(jiān)說,把賬調(diào)整,3-6做試生產(chǎn),然后制造費(fèi)用全部又調(diào)整到在建工程—試生產(chǎn) 這個(gè)科目 差不多300萬,我想問一下,如果是老師,老師會(huì)怎樣指導(dǎo)我做這個(gè)賬,還有那些費(fèi)用轉(zhuǎn)到在建工程比較合理
海芋花
于2019-08-28 15:59 發(fā)布 ??890次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-08-28 18:13
試生產(chǎn)的話生產(chǎn)的產(chǎn)品,入庫處理:
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本(之前歸集的生產(chǎn)成本,含有直接材料、直接人工、制造費(fèi)用)
當(dāng)產(chǎn)品銷售出去,不確認(rèn)收入,沖減在建工程成本:
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)
貸:在建工程
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品 (因?yàn)椴淮_認(rèn)收入,故不得結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此放到管理費(fèi)用中)
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試生產(chǎn)的話生產(chǎn)的產(chǎn)品,入庫處理:
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本(之前歸集的生產(chǎn)成本,含有直接材料、直接人工、制造費(fèi)用)
當(dāng)產(chǎn)品銷售出去,不確認(rèn)收入,沖減在建工程成本:
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)
貸:在建工程
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品 (因?yàn)椴淮_認(rèn)收入,故不得結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此放到管理費(fèi)用中)
2019-08-28 18:13:30

你好,同學(xué),制造費(fèi)用,你這屬于車間等間接費(fèi)用。
2020-02-07 22:11:31

資本化就是計(jì)入待攤費(fèi)用,在分期攤?cè)牍芾碣M(fèi)用。新準(zhǔn)則的處理是,
2020-02-07 23:34:50

計(jì)入在建工程。
2018-04-01 20:41:53

上述說法,可以這樣的處理。當(dāng)然沒有生產(chǎn)之間,計(jì)提的折舊計(jì)入管理費(fèi)用。
2021-05-26 11:35:29
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