
以前年度其他應(yīng)付一直掛著,但實(shí)際行動(dòng)這筆應(yīng)付賬款不需要支付,請(qǐng)問(wèn)怎么做出合理調(diào)整
答: 你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入貸 其他應(yīng)付款
老師,如果以前年度 貸方應(yīng)付賬款2000000 錯(cuò)了,應(yīng)該是 應(yīng)付賬款 1500000 其他應(yīng)付賬款500000 那是不是 這樣做。更正某年某月憑證 科目掛錯(cuò)。借 應(yīng)付賬款 2000000 貸 應(yīng)付賬款1500000 其他應(yīng)付款500000 還是直接 借應(yīng)付賬款500000 貸 其他應(yīng)付款500000
答: 直接 借應(yīng)付賬款500000 貸 其他應(yīng)付款500000 這樣就可以的哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師,我們以前年度的應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,我們已經(jīng)付款了,但是一直沒(méi)有收到發(fā)票,如果發(fā)票收不回了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬處理?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款


Amico 追問(wèn)
2019-08-28 21:02
玲老師 解答
2019-08-28 21:03
玲老師 解答
2019-08-28 21:04