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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-29 14:37

你好,發(fā)票認(rèn)證就正常入應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額

秋蓮 追問

2019-08-29 14:55

那未認(rèn)證的時候

秋蓮 追問

2019-08-29 14:57

借:庫存商品
借:應(yīng)交稅金—待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款

發(fā)票認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
貸:應(yīng)交稅金—待抵扣進(jìn)項稅額

秋蓮 追問

2019-08-29 14:57

對嗎?

小黎老師 解答

2019-08-29 15:00

借:庫存商品
借:應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款

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可以在下個月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計分錄可以這樣來入賬: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額中的,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅
2019-11-19 16:07:16
您好 請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48
您好!借管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸現(xiàn)金等 然后借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36
如果是跨期認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票時,才會有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認(rèn)證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
計入管理費用。。。。。。
2015-11-12 19:04:00
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